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关于风控部的知识百科

风控部年终工作总结
  • 风控部年终工作总结

  • 风控专员快速学习能力和适应能力,专业知识和理论功底扎实,较好的分析能力、沟通协调能力和团队合作精神;小编给大家带来了风控部年终工作总结,希望对大家有所帮助。风控部年终工作总结篇一下面,我简要汇报下我试用期的工作情况。总的来说,我的试用期工作大致可分为行政工作和风...
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风控部工作总结范文
  • 风控部工作总结范文

  • 风控部工作总结是时候该好好写了,以下是风控部工作总结范文,一起去看看吧!风控部工作总结范文一按照市委《关于开展廉政风险防范管理工作的实施意见》精神,我委全面开展廉政风险防范管理工作并取得明显成效,现将相关工作开展情况总结如下:一、广泛开展思想动员,切实加强组织领...
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企业内部审计风险及控制措施
  • 企业内部审计风险及控制措施

  • 随着经济的飞速发展,全球化进程的不断加快,企业国际化水平的迅速提高,企业的内部审计越来越受到重视。了解企业内部审计风险的成因不仅是进一步研究内审风险管理和控制的基础,也是风险管理过程中的重要程序,并对风险管理手段的选择起着决定性作用。下面是本站小编为大家带来的...
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内部控制发展方向:风险导向
  • 内部控制发展方向:风险导向

  • 内部控制发展方向:风险导向内部控制与风险管理是紧密联系的。如何正确认识这两者间的关系,无论对学术研究还是企业的经营管理实践,都具有现实意义。本文在梳理内部控制理论演进历史的基础上,分析了企业风险管理框架对内部控制框架的继承和发展,明确指出内部控制和风险管理已日...
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企业操纵风险及内部控制探析
  • 企业操纵风险及内部控制探析

  • 内部控制首先是在企业内部牵制制度的`基础上发展起来的,而后随着财务丑闻和经营失败,内部控制理论不断得到相关部分的重视而得以发展完善。美国特雷德威委员会的调查显示,近50%的财务舞弊案件是由于或部分地由于内部控制失败造成的。大量违规事件的发生,促使美国COSO委员会于...
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企业税务风险内部控制设计
  • 企业税务风险内部控制设计

  • 随着市场的拓展和相关税收法律体系的不断演进,企业的经济环境与税务活动越来越复杂,税务风险已成为当今企业不可避免的重要风险之一。下面是小编搜集整理的相关内容的论文,欢迎大家阅读参考。摘要:由于我国社会经济的不断进步,市场竞争也越来越激烈。企业要想在竞争中脱颖而...
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企业财务风险及内部控制对策
  • 企业财务风险及内部控制对策

  • 企业在经营中出现财务风险是不可避免的,企业不能回避这些风险,那么,如何通过内部控制减小财务风险呢?摘要:企业财务与其经营中的资金筹集、资金使用等工作有着重要的联系,还会影响到企业进行的其他重大决策及经济活动,关乎企业的生存与发展大计,在当前市场经济的发展进程中,企业...
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企业内部控制审计风险控制论文
  • 企业内部控制审计风险控制论文

  • 一、信息化环境下内部控制审计中存在的问题(一)内部控制审计环境存在不足从当前经济市场中,企业的发展现状进行分析,企业内部控制审计工作需要有一个内部可行性的模式作为支撑。例如董事会、监事会、经营管理者等组成的领导组织。董事会是企业发展中的决策机构,监事会是企业...
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企业内部控制风险经济学论文
  • 企业内部控制风险经济学论文

  • 一、企业财务风险的意义及原则伴随市场竞争的日益激烈,企业要想有效地应对风险,就应具备一定的风险识别能力,科学、合理地对风险进行管理,在企业生产经营的过程中,风险财务管理具有一定的现实意义,能够使企业及时地规避风险,为企业获得更多的经济收益。通过风险财务管理,能够实现...
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2017年风控部工作总结
  • 2017年风控部工作总结

  • 导语:风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。以下是小编整理风控部工作总结的资料,欢迎阅读参考。风控部工作总结1回顾xx年全年风控部在具体工作中工作量大的实际问题作以下梳理:1、部门工...
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营销网站的外部风险及其控制
  • 营销网站的外部风险及其控制

  • 毕业论文内容摘要:营销网站是企业开展网络营销活动的基础,营销网站建设面临着域名混淆的风险、网站服务稳定性的风险和不恰当网站内容及恶意负面评论风险等。网络营销要取得成功,必须对这些风险进行分析并采取1定的手段加以控制。关键词:网络营销营销网站风险控制网络营销是...
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浅论企业内部控制与风险管理
  • 浅论企业内部控制与风险管理

  • 摘要:主要介绍内部控制和风险管理存在的各种内在联系与未来反战。在美国COSO委员会关于内部控制及风险管理的两个报告的研究基础上,分析比较内部控制与风险管理的联系与区别,指出内部控制将扩展为更全面的风险管理。关键词:内部控制;风险管理;发展1内部控制与风险管理的...
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浅谈内部审计风险控制论文
  • 浅谈内部审计风险控制论文

  • 【摘要】随着我国经济的飞速发展以及企业国际化水平的提高,对内部审计的重视程度也日益提高。如何保证内部审计工作质量,控制审计风险也成为企业当前需要解决的主要问题之一。本文从内部审计风险的概念及其特征入手,分析了内部审计风险形成的原因,并根据内部审计风险形成的原...
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企业内部控制下风险管理论文
  • 企业内部控制下风险管理论文

  • 一、内部控制在风险管理中的作用1.内部控制有利于增强风险管理的科学性企业内部控制在当前经济形势下,其控制内容在不断的加大,其面临的问题也变得更加的艰巨,传统的内部控制主要还是坚持和修复,这已经无法满足日益发展的经济需求和企业需要。企业内部控制是企业发展的动力,也...
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内部审计风险及控制研讨论文
  • 内部审计风险及控制研讨论文

  • [提要]在企业发展过程中,内部审计有着非常重要的作用。为此,本文选择企业内部审计风险及其控制作为研究对象,对内部审计中存在的风险进行更为详细的分析,进而提高企业的风险控制能力,促进自身更好地发展。关键词:审计职能;审计监督;内部审计一、内部审计概述(一)内部审计的内涵。作为...
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浅谈内部审计风险控制
  • 浅谈内部审计风险控制

  • 随着改革开放的深入和市场经济的发展,许多新问题、新情况不断出现,以下是小编搜集整理的一篇探究内部审计风险控制的论文范文,供大家阅读参考。【摘要】随着我国经济的飞速发展以及企业国际化水平的提高,对内部审计的重视程度也日益提高。如何保证内部审计工作质量,控制审计风...
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ERP应用风险与内部控制
  • ERP应用风险与内部控制

  • 编者按:ERP的实施,就好比危险的飞行一般,让人胆战心惊而又无法抗拒。在ERP的过程中,要面临来自业务流程、应用架构、数据质量和技术架构等四个方面的业务风险。下文针对如何从内部控制这些风险,提出了解决之道。由于对原有手务流程的重新设计,ERP系统的实施在很大程度上改变了...
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企业税务风险的内部控制研究
  • 企业税务风险的内部控制研究

  • 随着经济全球化和我国市场经济的发展,国内企业的生产经营方式日益多元化,所处的环境也越来越复杂,而且我国的税收法规政策不断更新和完善,税法的刚性增强,企业受到的税收制约越来越严格,如果没有良好的内部税收管理制度和税务内部控制体系,发生税务风险的概率就越来越高。下面是...
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企业期货投资风险的内部控制
  • 企业期货投资风险的内部控制

  • 摘要期货交易具有规避价格风险的功能,但由于期货投资本身的特点所致,进行期货投资同时具有很大的风险。建立完善的内控体系,是规避期货投资风险的有效途径。关键词期货风险内部控制期货投资最主要的意义之一就是帮助转移、规避价格风险,它是一种预防措施,它通过在期货市场与现...
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企业内部控制与风险管理分析
  • 企业内部控制与风险管理分析

  • 企业内部控制在定义和内涵上,属于全面风险管理系统的子系统,涵盖在全面风险管理的范畴内,隶属于其中的一个重要部分。【摘要】随着近些年经济全球化的进一步加剧,使得世界各国有着更为紧密的经济联系。我国企业也由此面临着很大的机遇与挑战。本文通过对我国企业风险管理与内...
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财务风险内部控制论文
  • 财务风险内部控制论文

  • 随着我国市场经济和全球经济的不断发展,企业的经营管理逐渐由资产经营转变为资本经营,进入了以财务为导向的企业管理阶段,而财务管理中最重要的就是财务风险的管理。以下是财务风险内部控制论文,欢迎阅读。1财务风险管理与内部控制的关系1.1企业的内部环境对财务风险所具...
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房地产企业内部控制风险及防控策略论文
  • 房地产企业内部控制风险及防控策略论文

  • 摘要:内部控制制度作为一种有效的制度,近年来在不少房地产企业中得到了广泛的应用,对于防止企业风险的发生,促进企业的健康发展具有重要的意义。房地产企业在发展的过程中面临着不少政策以及资金等方面的风险,加强风险的分析和识别,有利于房地产企业避规风险,最终提高企业的经济...
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浅析企业内部审计风险及控制
  • 浅析企业内部审计风险及控制

  • 会计内部审计是一项全部人员共同协作的工作,事业单位各部门管理者一定要认识到会计内部控制的必要性,以下是小编搜集整理的一篇探究企业内部审计风险及控制的论文范文,供大家阅读借鉴。摘要:随着经济的不断发展,企业竞争压力的增大,企业面临的风险也越来越多。其中,内部审计风险...
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企业内部控制税务风险论文
  • 企业内部控制税务风险论文

  • 一、企业税务风险内部控制现状研究对于企业税务风险的内部控制研究,国内相对于国外而言还有着相当大的差距。对于这方面的问题,国外学者研究的较为全面。而我国学者对于这一领域的研究仅在某方面达成了共识,例如在降低企业税务风险所要重视的自身控制方面,认为原因是内外因素...
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谈内部审计风险及其控制
  • 谈内部审计风险及其控制

  • 一、内部审计风险形成的原因(一)内部审计机构的相对独立性内部审计机构是单位内设机构,在本单位负责人的领导下开展工作,为本单位实现经营目标服务。因此,内部审计的独立性不如外部审计,在审计过程中,不可避免地受本单位的利益限制。内部审计的组织形式也反映出其独立性的弱化:有...
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