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关于浅部的知识百科

萘替芬酮康唑治疗浅部真菌病疗效观察
  • 萘替芬酮康唑治疗浅部真菌病疗效观察

  • 萘替芬酮康唑治疗浅部真菌病疗效观察【关键词】真菌病笔者于2006年5~10月通过应用必亮乳膏(重庆华邦制药股份公司生产)治疗浅部真菌病118例,疗效显著。现将结果如下。1资料与方法1.1病例排除标准(1)就诊前1个月内没有系统内服和局部用过抗真菌药物者;(2)继发细菌感染者;(3)妊娠哺乳期...
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内部控制浅论
  • 内部控制浅论

  • 一、内部控制的产生与发展。内部控制(InternalControl)一词,最早出现在1936年美国师协会(美国协会的前身)发布的《注册会计师对报表的审查》文告中,指为保护现金和其它资产,检查簿计事务的准确性,而在公司内部的手段和方法。近几十年来,随着内部控制的不断发展,不仅在美国,而且在其...
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浅 谈 企 业 内 部 控 制
  • 浅 谈 企 业 内 部 控 制

  • 内部控制是衡量现代企业治理的重要标志,通过实践得出的结论是:得控则强、失控则弱、无控则乱。新...
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浅谈内部审计风险控制
  • 浅谈内部审计风险控制

  • 随着改革开放的深入和市场经济的发展,许多新问题、新情况不断出现,以下是小编搜集整理的一篇探究内部审计风险控制的论文范文,供大家阅读参考。【摘要】随着我国经济的飞速发展以及企业国际化水平的提高,对内部审计的重视程度也日益提高。如何保证内部审计工作质量,控制审计风...
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浅谈内部审计与内部控制关系
  • 浅谈内部审计与内部控制关系

  • 所谓内部控制,是指单位为了实现目标,保护资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及单位经营管理方针政策的贯彻执行,避免或降低各种风险提高经营管理效率,而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。内部控制是社会经济发展到一定阶段的产物,是随着单位...
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浅论内部审计与内部控制的关系
  • 浅论内部审计与内部控制的关系

  • [论文关键词]内部控制内部监督[论文摘要]内部控制是现代企业的一个重要组成部分,是企业内部进行自我协调和自我制约的机制。所谓内部控制,是指单位为了实现目标,保护资产的安全、完整,提高信息质量,确保有关法规和规章制度及单位经营管理方针政策的贯彻执行,避免或降低各种风险...
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浅谈内部审计的独立性
  • 浅谈内部审计的独立性

  • [关键词]审计独立性;监视;鉴证内部审计是增加组织价值和改善组织运营独立、客观的保证和咨询活动。它以系统、专业的对风险治理、控制及治理过程有效性进行评价,改善和帮助组织实现其目标。内部审计也是强化自我约束机制的重要手段,是转换企业经营机制、规范内部治理、进步效...
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浅谈加强内部会计监督
  • 浅谈加强内部会计监督

  • 【摘要】会计监督是提高经济效益的有效手段。但现行会计监督存在局限性,会计监督职能没有得到充分发挥。应加大法律法规学习、宣传的力度,为会计监督提供良好环境;全面实行会计人员委派制度,让会计人员依法监督;提高会计人员自身素质,是加强内部会计监督的有效途径。【关键词】...
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浅议信托公司内部审计
  • 浅议信托公司内部审计

  • 摘要:国际内部审计师协会制订的《内部审计实务标准》(2003年修订本,以下简称《标准》对内部审计作了定义:“内部审计是一种独立的、客观的保证工作与咨询活动,它的目的'是为机构增加价值并提高机构的运作效率。”它采取系统化、规范化的方法来对企业的风险管理、控制及治理程...
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浅谈内部审计部门的职能转变
  • 浅谈内部审计部门的职能转变

  • 毕业论文【摘要】内部审计部门有着监督与服务的双重职能,两者孰轻孰重1向都没有1个明确的定论。作为内部审计部门的职能,在工作中监督与服务两者偏向于任何1方都会给内部审计部门的工作带来巨大的影响。在内部审计的工作过程中应当将内部审计的监督与服务的职能充分地结合...
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【荐】浅谈内部审计
  • 【荐】浅谈内部审计

  • 当前,内部审计是世界各国成功企业普遍采用的内部管理制度。内部审计日益成为企业管理体系中的重要组成部分,其作用也在逐步扩大,越来越成为企业进行内部有效控制和监督的重要方式。随着我国现代企业制度建立步伐的不断加快,企业内部审计的重要性和必要性也更加凸现出来,其领域...
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内部审计浅谈
  • 内部审计浅谈

  • 当前,内部审计是世界各国成功企业普遍采用的内部治理制度。内部审计日益成为企业治理体系中的重要组成部分,其作用也在逐步扩大,越来越成为企业进行内部有效控制和监视的重要方式。随着我国现代企业制度建立步伐的不断加快,企业内部审计的重要性和必要性也更加凸现出来,其领域...
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浅析内部控制执行
  • 浅析内部控制执行

  • 摘要:执行和执行力是企业管理科学和方法与具体实际相结合的典范,是贯彻管理理念、方针、政策的落脚点。执行力的好坏从客观上决定了内部控制制度的成败,决定了企业在激烈的市场竞争中的得与失。因此,企业管理者对于执行与执行力的认识呈现出不断深化的趋势。本文就企业从执行...
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浅谈企业内部控制审计
  • 浅谈企业内部控制审计

  • 摘要:本文从内部控制产生的原因、内部控制的内容、意义、作用等方面进行了表述,重点谈了内部控制审计的程序、,目的是为了和审计同仁一起探讨内部控制审计,进步审计质量,拓展审计空间。随着生产力的和技术的进步,信息技术高度发展,全球一体化的进程加速,企业之间的竞争越来越激烈...
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浅谈内部控制会计制度
  • 浅谈内部控制会计制度

  • 1内部控制的内部控制制度的内容包括:现金及有价证券、固定资产、存货、工程项目、对外投资、筹资及权益、对外担保、销售与收款、采购与付款、成本费用、税收管理、财务管理信息系统控制等。结合实践,笔者主要从如下方面阐述。1.1货币资金货币资金的内部会计控制主要是防止...
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浅谈内部审计转型措施
  • 浅谈内部审计转型措施

  • 内部审计转型工作是在继续强化原有传统审计工作的基础上,以更高的标准和要求,对审计工作进一步延伸、拓展和提升。将内部审计工作渗入到企业的各项经营管理活动中,不仅要关注企业部控制制度执行情况,更重要的是立足于防范,做好内部控制与风险管理的薄弱环节,提出加强管理合理性...
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浅读支部党建工作总结
  • 浅读支部党建工作总结

  • 支部党建进行工作总结是为了及时调整党建工作方案,使党建工作更有成效地开展。支部党建工作总结是小编为大家整理好的,欢迎阅读。第一篇:支部党建工作总结20xx年以来,局机关党委在市直机关工委、局党组的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,以加强党的先进性建设和保持党的纯洁...
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浅谈医院内部审计
  • 浅谈医院内部审计

  • 论文关键词:医院内部审计论文摘要:本文论述了医院在社会主义市场环境下开展内部审计的重要作用;内部审计的主要内容;以及当前医院内部审计存在的主要问题及应对举措。内部审计是在一个单位内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该单位的活动进行审查和评价的一种服务。医院内...
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浅议企业内部会计监督
  • 浅议企业内部会计监督

  • [摘要]会计监督是企业财务会计的基本职能之一。随着我国的经济发展,企业会计的作用越来越重要,企业内部会计监督对企业的经济运行,保障企业所有者经济效益最大化方面起着重要的作用。加强和改善企业内部会计监督,保障企业会计核算的真实性、完整性,对于提高企业会计信息质量,提...
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浅谈内部审计外部化的利与弊
  • 浅谈内部审计外部化的利与弊

  • 内部审计外部化最先是由安达信、安永、毕马威等全球著名的咨询机构提出的。它们以为内部审计是的一个本钱中心,不能为企业增加价值,因此极力说服企业关注于自身的竞争上风,将内部审计交给外部咨询机构来完成。内部审计究竟能否外部化?笔者以为,只有在内部审计外部化的利与弊之...
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企业内部网络建设浅析
  • 企业内部网络建设浅析

  • [摘要]企业内部网络是企业中十分重要的基础设施,本文提出企业内部网络建设应遵循统一规划、高可用性、高性能、高扩展性、高安全性和高可维护性等原则,并阐述内部网络建设的主要内容,着重讨论了网络平台的建设。[关键词]企业内部网络;基础设施企业内部网络是企业中十分重要的基础...
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浅谈规范企业内部审计与内部控制
  • 浅谈规范企业内部审计与内部控制

  • 摘要目前,一般企业中的内部审计,从内容上讲主要是围绕信息的可靠性与完整性,政策、计划、程序、法律和规定的遵循,保护资本的安全,资源的节约和有效使用,经营目标的完成等方面来展开的。但内部审计从机构的设置、工作重点、审计内容的深度和广度、审计方式和规范管理等方面,还未...
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浅读财务部门年终总结
  • 浅读财务部门年终总结

  • 工作总结做好了,才能更好的开展以后的工作,财务部门年终总结怎么写呢?下面是本站小编搜集整理的财务部门年终总结,欢迎阅读。财务部门年终总结范文1时光匆匆流去,转眼在财务部工作已经一年了,回首这一年来的工作,的确是让我深有感触。从一定意义上来说经历了从学生到一个社会工...
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事业单位内部审计浅议
  • 事业单位内部审计浅议

  • 论文关键词:事业单位;内部;解决措施论文摘要:目前,事业单位的内部审计工作相对滞后,亟待寻找存在的问题,探索解决的对策。解决当前内部审计工作中出现问题的主要措施,是建立健全独立的内审机构,加强审计队伍的建设,提高内部审计人员的综合素质明确内部审计工作的思路,不断改进工作方...
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浅析企业会计内部控制
  • 浅析企业会计内部控制

  • 摘要:对内部会计控制制度中存在的题目进行分析后以为:在当前企业制度条件下,内部会计控制制度的`内涵和外延都发生了极大的变化,建立和完善内部会计控制制度,进步职工素质才能进步会计信息质量。...
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